| KOMNR | 
                                                Kommunenummer | 
                                            
                                            
                                                | ADMID | 
                                                Administativ enheds ID | 
                                            
                                            
                                                | STRTDATO | 
                                                Startdato | 
                                            
                                            
                                                | SLUTDATO | 
                                                Slutdato | 
                                            
                                            
                                                | OSBSTILS | 
                                                TILSLUTNING-ØS-BS, Feltet angiver, om der ønskes tilslutning til Kommunedatas Debitorsystem og i givet fald under hvilken form, oplysningerne ønskes overført.Udfyld feltet med en af nedenstående koder: 0  Ingen tilslutning 1  Tilsluttet KMD-Debitorsystem med specifikationstekst på opkrævning 2  Eget debitorsystem anvendes 4  Tilsluttet KMD-Debitorsystem uden specifikationstekst på opkrævning 5  Kombination af 1 og 2 hvor KMD-Debitorsystem anvendes samtidig med eget debitorsystem. Tekst udskrives på opkrævning. 6  Kombination af 4 og 2 hvor KMD- Debitorsystem anvendes samtidig med eget debitorsystem. Ingen tekst udskrives. 7  Anvendes ved individuelle leveringer. Aftales med KMD | 
                                            
                                            
                                                | OMRNR | 
                                                Områdenummer | 
                                            
                                            
                                                | BETALART | 
                                                BETALINGSART-NUMMER, Betalingsarten skal udfyldes med en kode, som ligger mellem 030 og 034 begge inkl. Feltet skal udfyldes, hvis debitoroverførsel anvendes. Standarden i Institutionssystemet er kode 030. Vær opmærksom på, at koden i dette felt skal være den samme som koden i Debitorsystemet. | 
                                            
                                            
                                                | STADEBRL | 
                                                STATUS-DEBITORROLLE, Feltet udfyldes med oplysning om, hvem der skal være debitor. Debitor er den person, alle registrerede oplysninger samles under. Der bliver lavet en opkrævning pr. debitor. | 
                                            
                                            
                                                | STABETRL | 
                                                STATUS-BETALERROLLE, Feltet udfyldes med personen, som skal have opkrævningen. Betaleren kan enten være journalnummer eller betaler2. | 
                                            
                                            
                                                | STAADMRL | 
                                                Feltet udfyldes med en af nedenstående koder. Koden hænger nøje sammen med administratorfeltet, hvor personen, som skal være administrator, er indberettet. 0 Ingen administrator 1 Materiale sendes til administrator 2 Materiale sendes til debitor med oplysning om administrator påført 3 Girokort sendes til administrator, rykkermateriale til debitor. | 
                                            
                                            
                                                | DEBIHENV | 
                                                DEBITOR-HENVISNING, Feltet udfyldes med den eller de personer, som skal fremgå af girokortet. Anvend en af følgende koder: Begge,betaler og administrator eller Betaler. Bemærk, at hvis koden begge anvendes, skal administratorfeltet være udfyldt. | 
                                            
                                            
                                                | DEBISAGN | 
                                                DEBITOR-SAGSNUMMER, SAGSNUMMER PÅ DEBITOR SÅ DER KAN PÅLIGNES KORREKT  | 
                                            
                                            
                                                | KODADMIN | 
                                                Kode-administrator | 
                                            
                                            
                                                | TIMESTAM | 
                                                Oprettelses- eller ændringstidspunkt |